近期,交建集團(tuán)召開2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會時,結(jié)合市紀(jì)委五屆三次全會通報的貪污、挪用公款、私設(shè)“小金庫”等案例和市紀(jì)委(雅紀(jì)通〔2023〕2號)通報的關(guān)于“涉網(wǎng)涉賭”典型案例,以案為鑒,賡即安排由審計部、集團(tuán)紀(jì)委成立檢查組,在全集團(tuán)開展資金管理專項檢查和私設(shè)“小金庫”專項清查工作,堅決防止挪用、侵吞、坐支公款和違規(guī)私設(shè)“小金庫”等問題。
檢查中,對3家子公司存在銀行存款賬實不符的具體原因進(jìn)行了深入核查,系記賬不及時導(dǎo)致;尚未發(fā)現(xiàn)14家子公司存在私設(shè)“小金庫”的情況,為加強(qiáng)財務(wù)管理,防止私設(shè)“小金庫”行為發(fā)生,要求各子公司負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人對自查情況及落實財務(wù)監(jiān)管責(zé)任進(jìn)行“雙簽字”“雙承諾”,督促子公司進(jìn)一步完善銀行賬戶管理、資金支付管理等方面的制度機(jī)制,切實有效防范財務(wù)管理風(fēng)險。
下一步,交建集團(tuán)將以黨內(nèi)監(jiān)督為主導(dǎo),促進(jìn)各類監(jiān)督有機(jī)貫通,強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察與財務(wù)、審計、辦公室等部門協(xié)同發(fā)力的“1+N”監(jiān)督機(jī)制,深化專項治理,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,督促整改,精準(zhǔn)糾偏,確保監(jiān)管質(zhì)效。
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